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衡阳市救助管理站2020年度部门决算
发布时间:2021-09-31 09:03:42.477      点击:1150


2020年度

衡阳市救助管理站部门决算


目录

第一部分衡阳市救助管理站部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

五部分附件


第一部分

衡阳市救助管理站

部门概况


部门职责

衡阳市救助管理站内设有办公室、财务室、业务室、后勤室、未保中心。 主要担负衡阳市城区生活无着流浪乞讨人员的生活、医疗、返乡、安置、帮扶等救助管理和18周岁以下(6周岁以上)留守、困境未成年人的生活照料、文化教育、心理辅导、行为矫治、康复训练、技能培训、救助保护、护送返乡,并负责痴、呆、傻、伤、病、残等特殊对象的跨省接送、省内转送和临时安置,属民政局二级机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市救助管理站内设机构包括:衡阳市救助管理站内设有办公室、财务室、业务室、后勤室、未保中心。

(二)决算单位构成。衡阳市救助管理站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市救助管理站


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

757.32

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

41.69

八、社会保障和就业支出

39

826.17

9

九、卫生健康支出

40

76.40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

35.20

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

42.29

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

799.01

本年支出合计

58

980.05

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

41.69

年初结转和结余

29

850.93

年末结转和结余

60

628.21

总计

30

1,649.94

总计

61

1,649.94

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

799.01

757.32

41.69

208

社会保障和就业支出

736.38

694.69

41.69

  20802

民政管理事务

41.69

41.69

    2080299

其他民政管理事务支出

41.69

41.69

  20805

行政事业单位养老支出

31.55

31.55

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.19

3.19

  20820

临时救助

663.14

663.14

    2082002

流浪乞讨人员救助支出

663.14

663.14

210

卫生健康支出

41.36

41.36

  21011

行政事业单位医疗

41.36

41.36

    2101102

事业单位医疗

28.95

28.95

    2101103

公务员医疗补助

12.41

12.41

221

住房保障支出

21.27

21.27

  22102

住房改革支出

21.27

21.27

    2210201

    住房公积金

21.27

21.27

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

980.05

634.87

345.18

208

社会保障和就业支出

826.17

480.98

345.18

  20802

民政管理事务

1.46

1.46

    2080299

其他民政管理事务支出

1.46

1.46

  20805

行政事业单位养老支出

48.81

48.81

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.62

45.62

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.19

3.19

  20820

临时救助

775.90

432.18

343.72

    2082002

流浪乞讨人员救助支出

775.90

432.18

343.72

210

卫生健康支出

76.40

76.40

  21011

行政事业单位医疗

76.40

76.40

    2101102

事业单位医疗

56.44

56.44

    2101103

公务员医疗补助

19.96

19.96

221

住房保障支出

35.20

35.20

  22102

住房改革支出

35.20

35.20

    2210201

    住房公积金

35.20

35.20

229

其他支出

42.29

42.29

  22960

彩票公益金安排的支出

42.29

42.29

    2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

42.29

42.29

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

757.32

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

824.70

824.70

9

九、卫生健康支出

41

76.40

76.40

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

35.20

35.20

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

42.29

42.29

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

757.32

本年支出合计

59

978.59

936.30

42.29

年初财政拨款结转和结余

28

849.47

年末财政拨款结转和结余

60

628.21

482.24

145.97

  一般公共预算财政拨款

29

661.21

61

  政府性基金预算财政拨款

30

188.26

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.0

63

总计

32

1,606.79

总计

64

1,606.79

1,418.53

188.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

936.30

592.58

343.72

208

社会保障和就业支出

824.70

480.98

343.72

  20805

行政事业单位养老支出

48.81

48.81

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.62

45.62

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.19

3.19

  20820

临时救助

775.90

432.18

343.72

    2082002

流浪乞讨人员救助支出

775.90

432.18

343.72

210

卫生健康支出

76.40

76.40

  21011

行政事业单位医疗

76.40

76.40

    2101102

事业单位医疗

56.44

56.44

    2101103

公务员医疗补助

19.96

19.96

221

住房保障支出

35.20

35.20

  22102

住房改革支出

35.20

35.20

    2210201

    住房公积金

35.20

35.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

422.46

302

商品和服务支出

73.69

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

105.00

30201

  办公费

4.80

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

80.53

30202

  印刷费

2.80

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

14.77

30203

  咨询费

0.27

310

资本性支出

9.22

30106

  伙食补助费

7.86

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

46.89

30205

  水费

0.36

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45.62

30206

  电费

1.82

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

10.19

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

35.08

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

19.96

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

9.22

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

0.82

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

35.20

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

21.36

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

87.21

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

0.50

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

13.27

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

10.42

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

9.78

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助

76.29

30240

  税金及附加费用

1.48

30299

  其他商品和服务支出

38.28

人员经费合计

509.67

公用经费合计

82.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.00

12.00

12.00

9.78

9.78

9.78

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

188.26

42.29

42.29

145.97

229

其他支出

188.26

42.29

42.29

145.97

  22960

彩票公益金安排的支出

188.26

42.29

42.29

145.97

    2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

188.26

42.29

42.29

145.97

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:衡阳市救助管理站

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市救助管理站没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1,649.94万元,与上年相比减少312.31万元,减少15.92%。主要是因为专项经费减少,人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计799.01万元,其中:财政拨款收入757.32万元,占94.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入41.69万元,占5.22%

三、支出决算情况说明

本年支出合计980.05万元,其中:基本支出634.87万元,占64.78%;项目支出345.18万元,占35.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

Generated

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,606.79万元,与上年相比,减少230.92万元,减少12.57%。主要是因为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出936.3万元,占本年支出合计的95.54%,与上年相比,财政拨款支出减少35.2万元,减少3.62%。主要是因为人员减少,运行经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出936.3万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)824.7万元,占88.08%;卫生健康支出(类)76.4万元,占8.16%;住房保障支出(类)35.2万元,占3.76%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为529.69万元,支出决算数为936.3万元,完成年初预算的176.76%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为28.36万元,支出决算为45.62万元,完成年初预算的160.86%,决算数大于预算数的主要原因是:基数提标。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.19万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员职业年金记实。

3、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

年初预算为453.47万元,支出决算为775.9万元,完成年初预算的171.1%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为14.18万元,支出决算为56.44万元,完成年初预算的398.03%,决算数大于预算数的主要原因是:基数提标。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为12.41万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的160.84%,决算数大于预算数的主要原因是:基数提标。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为21.27万元,支出决算为35.2万元,完成年初预算的165.49%,决算数大于预算数的主要原因是:基数提标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出592.58万元,其中:人员经费509.67万元,占基本支出的86.01%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费82.91万元,占基本支出的13.99%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9.78万元,完成预算的81.5%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元,支出决算为9.78万元,完成预算的81.5%,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费,与上年相比增加9.72万元,增长16200%,增长的主要原因是业务派车业务量增大。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.78万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.78万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.78万元,主要是业务派车支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余188.26万元;支出42.29万元,其中基本支出42.29万元,项目支出0万元;年末结转和结余145.97万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出73.69万元,比年初预算数增加0.9万元,增长1.24%。主要原因是:公务用车运行维护费增长了。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.52万元,其中:政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是救助业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、社会保障和就业支出()民政管理事务()其他民政管理事务支出()反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出()临时救助()流浪乞讨人员救助支出()反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十二、卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗()反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助()反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出()彩票公益金安排的支出()用于社会福利的彩票公益金支出()反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。


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